1С:Бухгалтерия Предприятия 8. Заключен агентский договор, по которому "наша организация" - далее Агент, организует чартерные авиаперевозки для "Принципала" ( Заказчик) за его счет и за агентское вознаграждение. Агент для выполнения данного поручения заключает договоры с Исполнителями (Авиакомпании, аэропорты и т.д.) Агентское вознаграждение я вносится стандартно как документ по реализации услуг, там же формируется счет-фактура, здесь вопросов нет. А вот каким документом в программе отразить входящие счета-фактуры от Исполнителей (Авиакомпаний, аропортов) по данным рейсам? Ведь они должны попасть в журнал полученных счетов-фактур, но не попасть в книгу покупок. Все эти суммы отражаются без выделения НДС на счете 76 , опять вопрос - каким документом? Такая же ситуация по отражению счетов-фактур Принципалу(Заказчик) на сумму затрат по агентскому договору, т.е. счет-фактура ( выданная) должна попасть в журнал выданных счетов-фактур, не не попасть в книгу продаж, суммы затрат отражаются без выделения НДС на счете 76 - каким документом???? По поиску ясно что с 2006 года вопрос такого рода не поднимался. Скажите пожалуйста есть ли какая нибудь схема для реализации такого рода операции в ред1.6 и планируется ли? Спасибо. |